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院审计委员会召开第二次全体会议

http://www.1988.TV/xiehui/shengjixiehui.html 2022/1/5 9:24:26 浏览次数:154
12月29日,院审计委员会召开第二次全体会议,院党委副书记、院长、院审计委员会主任万书波主持会议并讲话,院党委委员、副院长、院审计委员会副主任贾无出席会议。

12月29日,院审计委员会召开第二次全体会议,院党委副书记、院长、院审计委员会主任万书波主持会议并讲话,院党委委员、副院长、院审计委员会副主任贾无出席会议。院组织人事处主要负责同志、院审计委员会全体委员参加会议。会议听取了2021年度审计工作情况汇报。

万书波充分肯定了今年审计工作取得的成绩。他指出,近年来,我院内部审计工作卓有成效,在促进单位规范管理、防范风险、提高绩效和反腐倡廉、推进全面从严治党等方面起到了重要作用,获得了上级主管部门的高度认可。

万书波指出,监督审计处能够认真组织落实此次经济责任审计任务,提前谋划、科学统筹、及时调度,确保了审计任务按时高质量完成;被审计领导干部敢于担当、勇于创新,很好地履行了经济责任,单位内部管理不断规范,业务流程不断优化,营造了良好的干事创业氛围,各项事业都取得一定成绩。

万书波对审计整改工作提出要求。他强调,一是要建立健全审计问题整改责任机制。单位主要负责人是审计整改责任人,要采取有力措施,认真组织整改审计问题和落实审计建议。二是要建立健全审计问题整改督导机制。监督审计处要建立审计问题整改台账,跟踪督促检查,逐一销号。三是要建立健全审计问题整改考核机制。内部审计整改情况作为对单位和有关人员考核、任免、奖惩的重要依据。四是要建立健全审计问题整改问责机制。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,要约谈单位主要负责人并追究责任,避免屡审不改。

万书波对今后全面履行审计监督职责提出要求。他指出,一是要加强审计成果运用。监督审计处要认真梳理总结审计发现问题,汇编成册印发到单位,加大问题解读和政策培训,切实提高政策把握能力和执行能力。二是要及时更新审计观念。内部审计工作不仅是为了发现问题,更要注重发现单位在推动工作、规范管理等方面的典型榜样,推动形成可复制的经验、做法和理念等。三是要拓宽审计领域。构建横到边、纵到底的审计全覆盖体系,做到院党委、院行政工作推进到哪里、审计工作就跟进到哪里,资金流到哪里、审计监督就要延伸到哪里,实现全流程闭环监督。四是要提升服务质量。针对我院机构改革深入发现单位内部管理障碍、运行机制缺陷和制度漏洞,提出破解改革遇到新问题、新矛盾的思路和办法,不断推动院所治理体系和治理能力现代化。

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信息分类:省级行业协会 编辑:晓莉